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老師好!我沖銷 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在沖銷這個憑證要怎么做,沖銷后還要再做什么憑證才正確

2022-10-21 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 15:10

同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以了

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快賬用戶7974 追問 2022-10-21 15:14

沖銷后應(yīng)付賬款是負數(shù),還有勞務(wù)成本也是負數(shù),對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-21 15:25

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2022-10-21
你好 ;? ? 你直接做 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)貸應(yīng)付賬款負數(shù); 紅沖了即可? ??
2022-05-09
你好;? 紅沖的話; 沒有跨年直接做 :借 勞務(wù)成本; 金額負數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估;金額負數(shù)? ?
2023-04-23
借,應(yīng)付賬款。貸,以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整貸,利潤分配未分配利潤
2024-01-09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
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