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老師你好:我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷,上季度憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀,我是財務軟件做賬!

2022-05-09 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-09 10:36

你好 ;? ? 你直接做 借主營業(yè)務成本 負數(shù)貸應付賬款負數(shù); 紅沖了即可? ??

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快賬用戶4378 追問 2022-05-09 10:37

好的,謝謝老師

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快賬用戶4378 追問 2022-05-09 10:41

老師:軟件里負數(shù)就是紅字哈!

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齊紅老師 解答 2022-05-09 10:42

? ? ?你好; 是的。就是紅字金額的??

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快賬用戶4378 追問 2022-05-09 10:42

好的好的!

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齊紅老師 解答 2022-05-09 10:49

不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好 ;? ? 你直接做 借主營業(yè)務成本 負數(shù)貸應付賬款負數(shù); 紅沖了即可? ??
2022-05-09
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2022-10-21
你好,如果你本期沒有發(fā)生營業(yè)外收入就是負數(shù)的
2020-10-20
同學你好,執(zhí)行小企業(yè)會計準則的可以直接借利潤分配-496
2021-01-26
那你現(xiàn)在開票的話,就是借預收賬款貸主營業(yè)務收入,同時貸應交稅費,增值稅。
2021-04-12
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