你好 ;? ? 你直接做 借主營業(yè)務成本 負數(shù)貸應付賬款負數(shù); 紅沖了即可? ??
老師您好請問下上個季度有一個憑證做錯了是營業(yè)外收入,這個季度我把它紅沖后營業(yè)外收入顯示負數(shù)怎么調(diào)正憑證謝謝老師
老師您好請問下上個季度有一個憑證做錯了是營業(yè)外收入,這個季度我把它紅沖后營業(yè)外收入顯示負數(shù)怎么調(diào)正憑證,這季度也有營業(yè)外收入,增值稅報表營業(yè)外收入為負數(shù)保存不上怎么處理老師
老師,今年主營業(yè)務成本記多了,那我做沖銷的憑證是:借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 應交稅費-進項 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
老師你好:我上個季度有張憑證做錯了需要沖銷,上季度憑證是:借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。這個月要沖銷怎么做憑證呀,我是財務軟件做賬!
老師好!我沖銷 借 勞務成本 貸 應付賬款暫估,現(xiàn)在沖銷這個憑證要怎么做,沖銷后還要再做什么憑證才正確
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務只有出口業(yè)務,沒有內(nèi)銷業(yè)務,出口的貨物是免稅的,請問對應開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ②領用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
好的,謝謝老師
老師:軟件里負數(shù)就是紅字哈!
? ? ?你好; 是的。就是紅字金額的??
好的好的!
不客氣的。幫到你就好; 滿意請給予評價??