同學(xué),你好 填在第3欄
請教一下你,公司出租房租,租戶不按時(shí)交租,我每個(gè)月計(jì)提了租金收入,增值稅申報(bào)了無票收入?,F(xiàn)在收了租金才開發(fā)票給租戶?,F(xiàn)在增值稅申報(bào)無票收入可以填負(fù)數(shù)嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)開發(fā)公司無票收入租金2019至2020年沒申報(bào)過增值稅,一年96000元,房產(chǎn)稅,印花稅有申報(bào)?請問一年96000元無票收入要補(bǔ)報(bào)嗎?怎么收增值稅?
老師:一般納稅人出租房產(chǎn),增值稅稅率6%嗎?租金的無發(fā)票收入申報(bào)增值稅時(shí),選擇哪項(xiàng)?
老師:問一下,房屋出租,一般是開出房屋租賃發(fā)票當(dāng)月就同時(shí)申報(bào),增值稅、房產(chǎn)稅?
我公司為一般納稅人,異地有房產(chǎn)出租業(yè)務(wù),稅率為9%。3月異地房產(chǎn)出租用開票金額為10900(含稅),增值稅為900元,請問申報(bào)預(yù)繳增值稅時(shí),扣的增值稅是不是900元?
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
稅率多少?
同學(xué),你好 稅率是9%的