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老師現(xiàn)在暫估入庫的發(fā)票已到,材料在入庫時已使用。暫估金額和發(fā)票一致,怎么做賬務(wù)處理

2022-10-21 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 10:19

借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶2215 追問 2022-10-21 10:32

老師使用了的已結(jié)轉(zhuǎn)到成本就不用管了哈

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:33

對的,是的,暫估和發(fā)票是一致的,其他的就不用做了。

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借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022-10-21
你好 ;? ? ? ?暫估少了; 就把少做的金額補做一筆; 就不去紅沖之前分錄。 避免你負數(shù)金額??
2022-12-09
你好,實際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
您好 請問是多暫估了還是少暫估了 有沒有跨年
2024-12-10
紅蟲多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以,可以直接做一筆借原材料貸利潤分配。
2021-03-25
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