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原材料按13%暫估入庫(kù),而且已經(jīng)按暫估入庫(kù)數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計(jì)算增值稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵逝e(cuò)了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個(gè)差額該怎么處理

原材料按13%暫估入庫(kù),而且已經(jīng)按暫估入庫(kù)數(shù)領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票,此原材料是按9%計(jì)算增值稅的,現(xiàn)在因?yàn)槎惵逝e(cuò)了,導(dǎo)致原材料存在差額,這個(gè)差額該怎么處理
2020-12-16 16:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-16 16:27

借生產(chǎn)成本貸原材料

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借生產(chǎn)成本貸原材料
2020-12-16
紅蟲多結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以,可以直接做一筆借原材料貸利潤(rùn)分配。
2021-03-25
你好,實(shí)際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
你好,你之前的成本是不是也結(jié)轉(zhuǎn)了?你需要紅沖你結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后做發(fā)票的。
2021-06-04
同學(xué)。你好。 這個(gè)對(duì)你來(lái)說(shuō)最好的辦法是這樣的: 首先選定一個(gè)日期,跟你們領(lǐng)導(dǎo)商量清楚,在這個(gè)日期全部盤點(diǎn),盤點(diǎn)清楚后,把之前的亂七八糟的數(shù)據(jù)該計(jì)入損益的就計(jì)入損益。讓你們領(lǐng)導(dǎo)開會(huì),簽字討論處理。這個(gè)是上任會(huì)計(jì)亂作為導(dǎo)致的,跟你關(guān)系不大,主要在于你們中間的數(shù)據(jù)已經(jīng)搞不清楚,到底有多少了。建議你們對(duì)于中間搞得清楚出入庫(kù)的部分先把賬務(wù)做掉,然后對(duì)于不清楚的部分在盤點(diǎn)后一次性處理。這樣你自己不擔(dān)心出問題,事情也解決了
2021-02-25
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