同學(xué),你好,本來出口商品是免稅的,但是現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么就要按照國內(nèi)稅法規(guī)定照常繳納增值稅,此時(shí)發(fā)生的稅金計(jì)入銷項(xiàng)稅額,同時(shí)增加企業(yè)的營業(yè)成本,你看這樣能理解嗎?
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,計(jì)提的銷項(xiàng)稅額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本如何理解?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢?內(nèi)銷的銷項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢?內(nèi)銷的銷項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個(gè)分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會(huì)計(jì)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個(gè)分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒找到這家的采購合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
代理記賬公司,客戶的裝修款446200放什么科目里用分?jǐn)倖幔?/p>
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
@樸老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
如果開票主營業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,一般納稅人,私企,那么所得稅要交多少?
公司的材料,后利用舊的送到供應(yīng)商再加工,像這種返到廠家時(shí)未出庫,再加工回來后需要再重新入庫嗎?我感覺不用,這種只會(huì)增加庫存的數(shù)量
老師,這個(gè)題的解析開發(fā)產(chǎn)品為什么不是280呢?貸方不應(yīng)該是賬面原值嗎?
老師,面試時(shí)候問我會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 嗎 怎么回答?
內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額不是不進(jìn)成本的嗎?
同學(xué),這筆業(yè)務(wù)本身是出口,但因單證不全被視為內(nèi)銷的,它并不是真正意義上的內(nèi)銷哈
真正的內(nèi)銷銷項(xiàng)是不計(jì)入成本的