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Q

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?

2025-08-21 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-21 13:38

就是?347376.99*5%計(jì)算企業(yè)所得的

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:40

我們的表格是這個(gè)

我們的表格是這個(gè)
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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:41

這個(gè)全年應(yīng)納稅所得額怎么算

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:41

?就是?347376.99*30%-40500計(jì)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:44

那再加增值稅和附加要交114291.1元

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:45

增值稅是價(jià)外稅不需要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:47

如果開(kāi)票392536元,我們單位是不是要交114291.1元稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:50

要扣除增值稅和附加稅費(fèi)后再計(jì)算

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:50

老師在嗎?

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:52

347376.99-增值稅和附加稅再乘以30%-40500

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:52

在呀,你開(kāi)的是含稅的,就要扣除增值稅和附加稅費(fèi)后再計(jì)算

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:53

還是392536減去增值稅和附加x30%-40500元

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 13:55

哪一個(gè)正確?

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齊紅老師 解答 2025-08-21 13:55

是的,如果392536減去增值稅和附加后低于30萬(wàn),就是20%的稅率

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 14:11

如果客戶(hù)提出加20%開(kāi)票,我們需要交多少稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-21 14:13

開(kāi)票交稅是必須的哈,為啥要加收呢?你們以前做的收入都不開(kāi)票不申報(bào)?

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 14:16

因?yàn)檫@次價(jià)格很低

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快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 14:16

因?yàn)檫@次價(jià)格很低

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 14:18

價(jià)格低還是要正常做賬交稅,除非你不做賬,直接逃稅,私下交易

頭像
快賬用戶(hù)5789 追問(wèn) 2025-08-21 14:23

老師的意思,我盡快轉(zhuǎn)達(dá)我們老板

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-21 14:24

嗯嗯,本身不管你是否開(kāi)票都要申報(bào)稅的,除非私人收款不做賬

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就是?347376.99*5%計(jì)算企業(yè)所得的
2025-08-21
您好,不是收入多少交稅,需要看利潤(rùn)多少的
2021-01-14
你好,利潤(rùn)低于300萬(wàn)按5%,超過(guò)300萬(wàn)全額按25%
2023-11-30
91881 6.75×5%,你好按照這個(gè)來(lái)的
2024-06-19
應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損 所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率
2022-08-20
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