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本年出口貨物單證不齊,在本年視同內銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務收入--出口收入 貸:主營業(yè)務收入--內銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進入主營業(yè)務成本。

2022-12-02 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-02 18:25

你好,同學 你這就是不可以退稅,這個不能退和抵扣的進項就增加成本處理

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快賬用戶2424 追問 2022-12-02 21:23

這個不是交銷項稅額嗎?

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快賬用戶2424 追問 2022-12-02 21:26

怎么說不可以退稅呢

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齊紅老師 解答 2022-12-02 21:47

這個是出口,但是證件不齊 出口正常退稅,不能退的部分轉成本

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同學你好,最后一個分錄,是因為需要把進項稅轉出,才這樣做的,更準確的分錄是,借:主營業(yè)務成本,貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出)。
2022-12-02
你好,同學 你這就是不可以退稅,這個不能退和抵扣的進項就增加成本處理
2022-12-02
同學你好 因為這個銷項如果交了那就是成本
2022-12-02
你好,同學。 轉免稅,你上面的處理本就是沒考慮稅的,不用單獨處理了的。 后面的分錄處理正確
2021-04-15
借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金—增值稅—進項稅額轉出
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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