您好,是的,是這個意思的
老師,我們這個月有采購退貨,之前已經(jīng)認證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師我們已經(jīng)認證的發(fā)票,現(xiàn)在要退貨,我們提供了紅字信息表,對方還要開負數(shù)發(fā)票才可以做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數(shù)發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉(zhuǎn)出。
老師我想問下,我們已經(jīng)把對方開的票認證了。現(xiàn)在我們要退貨,接著我們就開了紅字信息表。那我是不是下個月報稅再進項稅轉(zhuǎn)出
老師您好,我想問一下,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票已經(jīng)認證,但是發(fā)現(xiàn)錯了,我們開了紅字信息表,對方把負數(shù)發(fā)票開給我們,申報時進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是今天發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒錯,把原來開的紅字信息表作廢了,那現(xiàn)在這部分轉(zhuǎn)出的稅怎么出理呢
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
那我開了,我到時候增值稅平臺上有這張紅字嗎
您好,這個是會存在的
那是不是不用特地告訴會計那邊我開票開了信息表
需要給他們說明一下的
那她們不是會收到那紅字發(fā)票嗎,直接轉(zhuǎn)出就可以了
您好,需要給他們提供一下有個編號
不是,我的意思是我開了信息表,我這邊要不要跟我這邊會計說下?
那不需要,不需要的
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心