您好,在收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我們這個(gè)月有采購(gòu)?fù)素洠耙呀?jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開(kāi)紅字信息表,是不是只要我們開(kāi)紅字信息表,我們9月份報(bào)稅的時(shí)候,都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,我們是采購(gòu)方,之前認(rèn)證抵扣過(guò),現(xiàn)在需要采購(gòu)?fù)素洠覀兩暾?qǐng)紅字信息表,比如是在7月份開(kāi)的信息表,在8月份報(bào)稅的時(shí)候,是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是收到紅字發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對(duì)方開(kāi)的紅字信息表,但是11月了,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師我想問(wèn)下,我們已經(jīng)把對(duì)方開(kāi)的票認(rèn)證了?,F(xiàn)在我們要退貨,接著我們就開(kāi)了紅字信息表。那我是不是下個(gè)月報(bào)稅再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,8月份開(kāi)紅字信息表,9月份收到紅字發(fā)票,也是9月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
是的,9月收到發(fā)票后在9月份做憑證做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,10月份報(bào)稅的時(shí)候,在附表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填上數(shù),是嗎?
是的,有一欄是紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額