你好,數(shù)量應(yīng)該沒有關(guān)系的,你這個數(shù)量正確嗎?
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導致領(lǐng)料的時候也是按含稅價領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導致此原材料金額出現(xiàn)負數(shù),但是數(shù)量為0?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,我們公司年初原材料先到,發(fā)票年末才到,我暫估入庫數(shù)量一致,單價比實際低,我現(xiàn)在可以匯總紅沖暫估入庫和主營業(yè)務(wù)成本嗎?
請問老師、我 暫估的 庫存的 單價較高、但是現(xiàn)在購進的夠沖銷暫估庫存的 數(shù)量,唯獨金額不夠沖銷,這時要要怎么處理
請問老師,我前面庫存暫估的成本單價高,但是后面來的發(fā)票的單價低,導致沖暫估數(shù)量大于實際暫估的數(shù)量,
老師,在22年的9月把21年-22年的庫存整個都調(diào)整了一遍,原因是21年暫估單價高,后面來票的單價低,沖到最后導致數(shù)量大于暫估數(shù)量,這樣處理,后期稅局查賬有問題嗎?
所在公司企業(yè)法人之前沒有申報工資薪金,現(xiàn)在需要補繳今年2-4月份社保,因此做了工資表補發(fā)工資。請問要不要修改往期工資薪金申報添加法人的名字上去并做工資申報?
老師,關(guān)聯(lián)公司之間每個月都會有往來款,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,有什么風險嗎
老師!商品的單位變動成本包括什么
最新的小企業(yè)會計準則是什么年份的
你好老師,喪假法定是多少天的
用來包裝貨物的包裝箱都是記入什么科目
老師,支付社保時:借:管理費用5000借:其他應(yīng)收款—代繳個人社保1200,貸:銀行存款,支付工資時:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-代繳個人社保1200,貸銀行存款 這兩筆憑證的代繳金額是一樣的對嗎
支出了費用,發(fā)票還沒有回來。借:應(yīng)收賬款貸:銀行存款,這樣做賬可以嗎?
財務(wù)公司 然后買了宣傳的抽紙 這個賬怎么做?會計分錄怎么寫
老師,民非企業(yè),老板報銷停車費,沒寫費用說明,我們走的是企微審批,讓老板寫上說明,老板說這是他日常辦公談業(yè)務(wù)的停車費,誰規(guī)定要寫這個說明?這個怎么回復?這個發(fā)票能報銷嗎?是入管理費用還是業(yè)務(wù)活動成本?
微信掃碼加老師開通會員
當時暫估的數(shù)量是正確的嗎?
現(xiàn)在就是沖到后面就成了暫估金額=沖銷金額,但是實際暫估數(shù)量小于沖銷數(shù)量
你蛋菇的成本沒有紅沖吧?
紅沖暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢?
暫估的數(shù)量是對的
紅沖暫估入庫的結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢 暫估的成本借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個沒有紅沖吧。
沒有紅沖暫估成本借助于業(yè)務(wù)成本
那你需要紅沖的,然后再做發(fā)票的。
但是暫估是在9月,9月也有銷售,實際來票是10陸續(xù)來的
十月份紅沖暫估 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本,然后再做發(fā)票的,在結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估100,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品100 但實際發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款100,貸庫存商品100,借庫存商品100貸主營業(yè)務(wù)成本100 然后再做發(fā)票的在結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
意思就是以此類推
對的是的對的是的對的是的。
涉及21年的也能這樣操作是嗎
對的,是的,也是這么做的。