您好,就不計提所得稅了 ,直接貸方就是收入了
2020年疫情期間,我們是酒店行業(yè)的小規(guī)模納稅人,季度超30萬免征增值稅,開電子普票的,那么每個月的增值稅還要計提嗎?按百分之幾計提?會計分錄怎么做?
小規(guī)模公司疫情期間開具免稅發(fā)票,怎么做分錄,需要計提增值稅嗎
現(xiàn)在小規(guī)模免交增值稅的會計分錄怎么做
現(xiàn)在開發(fā)票20萬小規(guī)模普票免增值稅,怎么做會計分錄
現(xiàn)在疫情影響,小規(guī)模企業(yè)普票免征增值稅的會計分錄怎么做分錄
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認收入,那本月進項認證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分攤,怎么做分錄
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個月有什么時間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個月再顯示嗎?
請問老師,更正申報24年漏保的個人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報里直接產(chǎn)生個稅,還是怎么樣?
借銀行存款貸營業(yè)外收入-減免增值稅 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 哪種方式,能詳細回答嗎?謝謝
您好,第二種。這個?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入
那種情況記營業(yè)外收入?
之前2022年4月1日之前,3%減按1%那會計算增值稅的時候計入營業(yè)外