是的。是的,都填寫在第十行里面。
小規(guī)模納稅人,未開具發(fā)票,但有開收據(jù)作為收入,增值稅報(bào)表填寫時(shí),填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,這樣會(huì)和稅控盤比對失敗,從而導(dǎo)致申報(bào)失敗嗎?
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報(bào)增值稅的時(shí)候把銷售額填錯(cuò)在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報(bào)表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對嗎 第四大欄免稅銷售額
我是小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業(yè)免稅銷售額那一行嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒有開票,收入沒有超過30萬現(xiàn)在申報(bào)增值稅,是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那,別的地方不用填了吧?
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒報(bào)過,這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請問其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬,今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請問木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒有銷售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
我開的5%的普票也在這一行嗎?或者說這一行可以填的是哪些情況
小于45萬的普通發(fā)票都填。小于45萬的普通發(fā)票都填寫在第十行就行。
我現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)我之前幾個(gè)月發(fā)票項(xiàng)目都開錯(cuò)了,這個(gè)怎么弄著急呀。
你好? 開紅字發(fā)票再開正確的
那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么填表?我公司一個(gè)季度中有無票收入,也有開票的,也有紅字發(fā)票,這個(gè)申報(bào)增值稅怎么填寫報(bào)表
按照。按照扣除負(fù)數(shù)的金額,沒有超過45萬的填寫第十行。
好的,我本月開負(fù)數(shù)發(fā)票份數(shù)挺多的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)該不會(huì)找我吧
你好,這個(gè)不好說,如果找你,你就說明白。
(一,)和(二)是什么情況下填寫呢
開五的發(fā)票和3的專用發(fā)票。
這不有其他增值稅發(fā)票是啥
是第12行的其他嗎?超過45萬的普票填寫在這里。也就是說,原來三稅率的,現(xiàn)在開免稅發(fā)票超過45萬,填寫這里。
2.3.5.6行都是什么情況可以填寫
。3%和5%稅率專用發(fā)票的時(shí)候填寫。
3和6行呢 什么情況下填寫
增值稅小規(guī)模納稅人主表填寫手冊_ 是列舉的專票以外的? https://www.360kuai.com/pc/9390ecc44ab1eb1fb?cota=3%26kuai_so=1%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1