你好 你們要填寫在12行的其他免稅銷售額
小規(guī)模季度開票低于45萬申報增值稅,怎么申報,是填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額跟19欄免稅額,對吧?
小規(guī)模一季度不超45萬,增值稅報表收入填在小微企業(yè)免稅銷售額那一欄對嗎?
老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對嗎 第四大欄免稅銷售額
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對嗎?
下個月小規(guī)模季報的時候,增值稅申報表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在11欄未達起征點銷售額
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預收賬款6000對不對
那個開票系統(tǒng)的發(fā)票金額直接就默在這欄里了,之前都報在了這一欄里,這個需要去稅務局改報表嗎,還是就在小微企業(yè)這欄報?
上兩個季度都報在了小微這一欄
你當時的申報表可以截圖給我看一下嗎,我?guī)湍闩袛嘁幌?
好的,謝謝老師
你這個是第10行,數(shù)據(jù)默認是把11.12兩行加起來的 你12行有數(shù)據(jù)的,11行沒有,那么直接把12行的數(shù)據(jù)復制粘貼到第10行舊可以的
第12行是我這個月填上去的,那就在第10行報就行,是吧,附列資料一不需再填了吧
是的,你附表一不需要再另外填寫阿