你好,本身開的普票是1%,但申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次,要更正申報申報表的。
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身是1%
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。申報增值稅的時候把銷售額填錯在3%行次有問題嗎?本身開的普票是1%的。
老師,小規(guī)模納稅人,開具的普票部分免稅的話,增值稅申報表填寫在‘小微企業(yè)免稅銷售額’中嗎?
我是小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業(yè)免稅銷售額那一行嗎
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關(guān)?謝謝
那其實(shí)是不是減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額那里體現(xiàn)。再在《增值稅減免明細(xì)表》選擇2020年第13號(減按1%征收率公告)填寫抵減稅額數(shù)據(jù)?
對的,你的理解完全正確!減免2%的部分在主表第18欄本期應(yīng)納稅額減征額填寫,再在《增值稅減免明細(xì)表》填寫減免2%的部分。
如果不繳稅就直接填在第10欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額和對應(yīng)的第12欄免稅銷售額?繳稅就按3%填,再按2%減免?那我本季度銷售額55萬,為什么代理記賬公司要做到繳稅?
1、如果不交稅,就填在第十欄其中:小微企業(yè)免稅銷售額。 2、繳稅就按3%填,再按2%減免。 3、本季度銷售額55萬,超過45萬,所以要繳稅。 《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策的公告》 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,對月銷售額15萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。