您好,是不會的,謝謝
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
小規(guī)模納稅人,未開具發(fā)票,但有開收據(jù)作為收入,增值稅報表填寫時,填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,這樣會和稅控盤比對失敗,從而導致申報失敗嗎?
我是小規(guī)模納稅人,有開票收入也有不開票收入,我申報增值稅的時候,要把不開票和開票的金額都填在第十行嗎?小微企業(yè)免稅銷售額那一行嗎
公司小規(guī)模納稅申報 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬元,開具的稅率為1%,稅額100元,價稅合計10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報表時自動顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報明細表上填寫200。?
老師您好 我們是小規(guī)模納稅人 1-3月發(fā)生未開票收入21萬元 我填列在主表第十欄 (小微企業(yè)免稅銷售額)里邊了 ,請問增值稅減免申報表這里需要填嗎?
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金為400萬元,債務稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應該怎樣處理
公司做模具,承擔的模具費,維修模具費,分攤在出口的產品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務收入轉給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權變更什么情況下要交個人所得稅?