對(duì)的是的,是這么做的,如果是一年以內(nèi)的。
老師您好,一次性支付一年的辦公室房租(借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款),按月攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款)是像這樣處理嗎?
老師,辦公室的租金10萬(wàn),是不是借 預(yù)付賬款10 銀行存款10 然后每個(gè)月 借,管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
老師,企業(yè)一次交了一年的房租,這個(gè)是不是借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,然后每個(gè)月攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款捏
老師, 一般情況下, 我計(jì)提10萬(wàn)元,發(fā)票開(kāi)回來(lái) 10萬(wàn)整的話,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來(lái)以后 先沖預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)回來(lái)以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬(wàn) 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬(wàn) 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?