可以的,可以這么做的。
老師您好,一次性支付一年的辦公室房租(借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款),按月攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)是像這樣處理嗎?
交一年房租會記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r用,借管理費用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
老師請問我5月一次付的3個月房租,我在做賬的時候是不是,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后還要同時做一個月的費用呢,借管理費用貸預(yù)防賬款嗎?
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
老師,企業(yè)一次交了一年的房租,這個是不是借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費,貸銀行存款,然后每個月攤銷的時候借管理費用,貸預(yù)付賬款捏
向別的公司借款300萬,每個月所支付的利息,需要對方公司開票嗎?
請問,員工地鐵充值發(fā)票可以報銷做費用嗎?謝謝
老師,新的企業(yè)所得稅報表,職工薪酬一欄已計入成本費用的和實際支付的分別是填應(yīng)付職工薪酬的那一欄的數(shù),另外這個應(yīng)付職工薪酬只是指工資還是也包括職工福利?
老師,一般納稅人只交城建稅,是因為
老師,項目工期是5月開始,項目上6.7月計提發(fā)放了農(nóng)民工工資,現(xiàn)在甲方又一次撥了80萬的工資(項目全部工資部分),8.9月沒有那么多人干活發(fā)不完,成本方面我可不可以暫估成材料,下個月沖掉在繼續(xù)計提發(fā)放工資?
老師,請問我收到的發(fā)票比實際支出的多了幾毛錢,如果我計入營業(yè)外收入,二級科目怎么寫呢?
欠工程款,對方單位發(fā)票已提供,單位已注銷怎么付款處理
老師,我們8月支付7月支付員工工資時,有個員工是要求支付的現(xiàn)金,我賬上的庫存現(xiàn)金余額只有幾十元了,我做這個員工的分錄時,我是應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保,貸庫存現(xiàn)金,但是我做完這筆分錄庫存現(xiàn)金的余額是負(fù)數(shù),那我是不是可以找法人借一筆款,
公司申報了個稅員工必須強制要交納社保費嗎
老師,請問一下公司減資公告發(fā)布了,現(xiàn)在去哪里查詢公告的進度呀?
那要是先住了,后面才付租金是怎么做
是必須要每個月攤銷嗎,還是說可以一次性入費用
借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增稅進項,貸其他應(yīng)付款。對方給你開了發(fā)票的,按月做管理費用,你第一次做的時候按照發(fā)票的稅額做進項,第二個月開始借管理費用待其的應(yīng)付款。
比方說我住了4個月,然后到5月才付這一年的租金,然后物業(yè)的是6月開的發(fā)票,那我前四個月,和五月份以及后面6月之后分別要怎么做分錄捏
每個月借管理費用 貸其他應(yīng)付款, 第五個月借其他應(yīng)付款,貸銀行 第六個月借其他應(yīng)付款,貸管理費用。 借管理費用應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值進項,貸其他應(yīng)付款。