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老師,我公司上個(gè)月銷售一批貨物并開具增值稅專用發(fā)票,在這個(gè)月對(duì)方全部退貨,并給我們開具了一張發(fā)票,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢

2022-10-18 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 15:59

同學(xué) 你好, 1、銷售退貨的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅企業(yè))(紅字) 同時(shí),沖回成本 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶7773 追問 2022-10-18 16:02

對(duì)方給我們開的增值稅專用發(fā)票和我們給他們開的金額是一樣的,是正數(shù)發(fā)票,這樣可以直接用紅字做賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:21

同學(xué), 為什么退貨不是做紅字發(fā)票呢?這個(gè)不合理哦,不能夠這樣虛開的。

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快賬用戶7773 追問 2022-10-18 16:24

這樣屬于虛開發(fā)票嗎?我不懂,所以問一下老師怎么做賬,那這樣不符合是要讓對(duì)方收回這張發(fā)票再給我們開紅字發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:29

同學(xué) 對(duì)的。這個(gè)應(yīng)該是你們開具紅字發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了嗎?

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快賬用戶7773 追問 2022-10-18 16:37

已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:50

同學(xué) 這個(gè)是這樣的。 購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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同學(xué) 你好, 1、銷售退貨的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅企業(yè))(紅字) 同時(shí),沖回成本 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-10-18
您好!請問對(duì)方給你開了什么發(fā)票呢
2022-10-18
購入的話,建議入成本,摘要寫明確,發(fā)票未獲取
2021-11-09
你好,按負(fù)數(shù)發(fā)票將上月的成本全部紅部,再按新開的發(fā)票確認(rèn)成本。
2019-12-27
你好;? ? ?你這個(gè) 是銷售方; 對(duì)方開了紅字信息表? 沒有;? ? ? ?
2022-12-12
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