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?老師,上個月公司銷售給對方一批貨,對方收到了,我們也在上個月轉(zhuǎn)成本了,然后在這個月初他們退貨了,發(fā)票沒認證,所以我們自己開了一張負數(shù)發(fā)票。但他們后來用了一小部分貨,我們重新給他開了發(fā)票,那成本我們應該怎么結轉(zhuǎn)呢?

2019-12-27 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-27 13:47

你好,按負數(shù)發(fā)票將上月的成本全部紅部,再按新開的發(fā)票確認成本。

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你好,按負數(shù)發(fā)票將上月的成本全部紅部,再按新開的發(fā)票確認成本。
2019-12-27
你好; 是的;? 算是你找對方公司買了一個型號的產(chǎn)品 ; 然后代發(fā)給你客戶; 那就得開票哈?
2023-07-31
你好,那你銷售出去的做了收入的可以,沒有的不行。
2023-05-06
那你要根據(jù)采購價暫估入庫,然后結轉(zhuǎn)銷售成本
2023-05-19
你們收到的一半錢是需要確認收入的
2023-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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