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老師好,本期申報印花稅,跳轉(zhuǎn)申報帶不出代開發(fā)票已經(jīng)繳納過的印花稅,該怎么填寫申報表

2022-10-18 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 14:47

同學(xué),你好 按照沒有申報的印花稅填寫

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快賬用戶9434 追問 2022-10-18 14:58

老師,填寫了金額,但是已經(jīng)繳納的帶不出來,如果申報就欠稅客

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齊紅老師 解答 2022-10-18 14:59

同學(xué),你好 如果申報就欠稅客?什么意思?

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快賬用戶9434 追問 2022-10-18 15:04

我們每個月就代開一張專票,沒有別的發(fā)票,稅費(fèi)當(dāng)時代開就繳納完了,本季度申報印花稅帶不出來已繳稅額

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:05

同學(xué),你好 這個比較特殊,需要和專管員聯(lián)系,一般來說,你們印花稅0申報

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快賬用戶9434 追問 2022-10-18 15:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:06

不客氣,祝工作順利!

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同學(xué),你好 按照沒有申報的印花稅填寫
2022-10-18
你好,這個你需要去申報印花稅要采集,然后申報。
2025-01-13
已在異地預(yù)繳的印花稅是不是在印花稅申報表里本期已繳稅額填寫
2020-10-19
您好,填寫下那個稅款所屬期間試下的呢。
2023-02-06
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?
2021-06-04
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