識別不了,這個不能自己填寫,你需要看是不是需要去稅局大廳申報,還是按這個減掉之后去申報不,你問下你稅局,看是不是把之前預(yù)繳這個算計稅依據(jù)減掉之后再去交剩下的
已預(yù)繳的印花稅,在申報印花稅抵減怎么不行 ,是在本期已繳稅款這個嗎?我輸入后就說需小于等于本品目最大已繳數(shù)0,當(dāng)我填負(fù)數(shù)的時候,又跳出來說需大于等于0
上個月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購銷合同的本期已繳稅額合計不能大于征收項目的實際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但在填表時候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師,印花稅申報表里,我公司7月在外地預(yù)繳了315,現(xiàn)在申報表里帶不出來,手動填本期已繳稅額欄,也填寫不上,是怎么回事???
老師,7月開始 印花稅申報表格變樣了,其中有一項是 “應(yīng)稅憑證名稱”這個怎么填?我們公司是按照應(yīng)收應(yīng)付期末余額繳納印花稅的。(印花稅本是按書立時就應(yīng)該繳)
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運(yùn)費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
老師,這個月我的增值稅全部抵扣了,那附加稅還用交嗎?
需要,印花稅按合同,不是按增值稅,
提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 你之前計稅依據(jù)是不是沒有填寫?
這個印花稅按合同和發(fā)票是不是對應(yīng)稅目,不是看增值稅
我問的是附加稅
,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個月印花稅申報表我們的印花稅是180 但是你這個印花稅?
沒有需要交增值稅附加稅不需要交,