已在異地預(yù)繳的印花稅是不是在印花稅申報(bào)表里本期已繳稅額填寫
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
上個(gè)月提供建筑服務(wù)在異地稅務(wù)局預(yù)繳了增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,印花稅預(yù)繳金額在什么地方填寫?我在印花稅申報(bào)表中的“本期已繳稅額”添了預(yù)繳金額后提示“購(gòu)銷合同的本期已繳稅額合計(jì)不能大于征收項(xiàng)目的實(shí)際預(yù)繳余額”這樣一段話,不知道是哪里出了問題
老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個(gè)月印花稅申報(bào)表我們的印花稅是180 但在填表時(shí)候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師,印花稅申報(bào)表里,我公司7月在外地預(yù)繳了315,現(xiàn)在申報(bào)表里帶不出來,手動(dòng)填本期已繳稅額欄,也填寫不上,是怎么回事?。?/p>
老師請(qǐng)問,建筑兒一般納稅人,我們?cè)谏陥?bào)增值稅月報(bào),有預(yù)繳增值稅,已填入表四,主表不是應(yīng)該自動(dòng)帶出來的嗎?現(xiàn)在沒有出來,手輸也不行,是為什么呢?
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對(duì)方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開票購(gòu)買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問我給客戶開票100萬(wàn),現(xiàn)在退回10萬(wàn)貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫呢
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車,發(fā)票開具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
那要填寫在哪里?
對(duì)的呀,就是同學(xué)畫圈的那里
老師,預(yù)繳的是不是應(yīng)自動(dòng)帶出來?因?yàn)槲沂痔钌虾笠膊恍邪?!我?yīng)怎么做?
你的意思是你這個(gè)第6欄填不上去嗎
是的,填不上
同學(xué),你這個(gè)我真的沒有見過,你去稅局反饋下你的情況,一般都是可以