同學你好 同學你好 填寫在對應的稅率欄 你開的幾個點的
老師我增值稅一表集成申報成功以后跳轉到這個附加稅的界面,這個附加稅要看那個上面的數(shù)據(jù)來對沒有問題再申報啊?
小規(guī)模企業(yè)我上個季度申報的未開票收入40,,這個季度一共開票了100,,,那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上,100填在開票金額,,,40填哪里?
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應納稅款上個月已經生成了,這個月申報時已經抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準備填好到大廳申報去
老師,幫我看看這個增值稅申報表,這是自動生成的報表,我這個季度開票一共1958660,這上面申成的也對著呢,然后我還有30000的未開票收入填到那一欄?
老師,幫我看看這個增值稅申報表,這是自動生成的報表,我這個季度開票一共1958660,這上面申成的也對著呢,然后我還有30000的未開票收入填到那一欄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產負債表應交增值稅為負數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務成本:2380 貸:應付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
小規(guī)模的,不是免稅嗎?開的免稅發(fā)票,這表上自動申成的就是開票的總金額,我是問我有無票收入30000,就是沒開票的30000填到那一欄?
同學你好 填寫在第一行和第三行 然后填寫在免稅那里