你好,你做同樣的憑證就好了,然后金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
老師好:3月份臨時(shí)人員工資計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 6月份支付 借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。可7月份說(shuō)這個(gè)工資由其他單位支付,他給我單位的現(xiàn)金。這個(gè)工資怎么沖?
我7月份計(jì)提8月份工資的時(shí)候借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 后來(lái)他8月份離職了 現(xiàn)在7月份計(jì)提及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄8月份是不是負(fù)數(shù)分錄
上個(gè)月計(jì)提的工資多了例如上個(gè)月借生產(chǎn)成本-直接人工43506/管理費(fèi)用-職工薪酬22000貸應(yīng)付職工薪酬65506實(shí)際3月份支付2月份工資為33432.71怎么處理呢
2月份工資表里,有一個(gè)員工個(gè)稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時(shí)候,做了其他應(yīng)收, 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收社保 貸:其他應(yīng)收公積金 貸:個(gè)稅 少扣的這部分個(gè)稅,在做三月份的工資時(shí)在工資表中剪掉了這一部分,3月份計(jì)提工資是按減掉后工資計(jì)提的,4月份發(fā)三月份工資的時(shí)候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分
老師,你好,我11月份的時(shí)候計(jì)提了工人的工資借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,12月的時(shí)候還是不會(huì)發(fā),要1月份的時(shí)候才發(fā)放,那我12月份的時(shí)候做分錄可以這樣寫(xiě)嗎?借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(延期工資)。
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬