你好看,你增值稅主表,最后需要繳納的增值稅。
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.10,上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),增值稅申報(bào)了,跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào),自動(dòng)帶出來(lái)這樣的,對(duì)嗎?就是按這個(gè)申報(bào)附加稅嗎?
老師我增值稅一表集成申報(bào)成功以后跳轉(zhuǎn)到這個(gè)附加稅的界面,這個(gè)附加稅要看那個(gè)上面的數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)沒(méi)有問(wèn)題再申報(bào)?。?/p>
電子稅務(wù)局的增值稅及附加稅申報(bào)表不能進(jìn)行作廢或者是更改嗎,已經(jīng)申報(bào)成功了,但是申報(bào)作廢或更正的那個(gè)里面沒(méi)有看到這個(gè)申報(bào)表
老師,你好,收到個(gè)稅返還后申報(bào)了增值稅,那么這里繳納的增值稅及附加稅怎么入賬(由于申報(bào)增值稅時(shí)忘記填返還個(gè)稅那一部分了,后面又更正申報(bào)的,之前申報(bào)的增值稅及附加稅已扣款成功,后面這一部分的增值稅及附加稅怎么入賬)
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
529368.37要看那個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)老師?這個(gè)數(shù)據(jù)是銷(xiāo)稅額減掉進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額哈,也是本月應(yīng)該繳納的增值稅額哈?
增值稅主表應(yīng)補(bǔ)稅款那里。