借應付賬款300,應收賬款200貸銀行存款500。
老師:我上次問的問題可能不太準確。8月發(fā)生業(yè)務 如下,8月按原價退貨給供應商1000元、按75%折扣750元賣給供應商(1000元7月已計提了庫存商品1000元,和應付賬款1000元);8月供應商對單中3000元貨款,并在對賬單中減去750元折扣貨款,8月對賬單中應付貨款2250元。請問分錄:計提:借庫存商品3000,貸:應付賬款3000 9月付款:借:應付賬款3000 銷售費用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應商8萬元,A公司和C客戶有往來,應收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應商,這樣就等于A公司不欠B供應商的貨款了,請問這怎么做賬務處理呢?
我們9月份采購了一批原材料,價稅合計8000元,發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質量問題,經(jīng)過溝通商量,供應商同意在9月份貨款中因為質量問題扣除500元,實際付給供應商750元,這筆業(yè)務怎么做賬務處理呢?
9月支付供應商8月采購材料款500元,沖減8月銷售給供應商的應收賬款200元,分錄怎么寫
9月份采購材料不含稅,貨款已付,10月份通知供應商開發(fā)票,供應商加收 了稅金100元,10月已付稅金,這個分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費都是本公司繳納的,實際這個充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結算也沒有轉錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結算這個電費。然后我們公司在七月再補申報這個稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個地級市承包了一個項目,并在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?,就是在收到預收款的時候,用不用預交稅費呢,是總公司交呢。還是分公司預交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項調整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補償辭退工資要申報個稅嗎