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9月支付供應商8月采購材料款500元,沖減8月銷售給供應商的應收賬款200元,分錄怎么寫

2022-10-17 18:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 18:59

借應付賬款300,應收賬款200貸銀行存款500。

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借應付賬款300,應收賬款200貸銀行存款500。
2022-10-17
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7500
2022-10-17
9 月份采購材料,貨款已付時: 借:原材料 貸:銀行存款 10 月份支付稅金: 借:原材料 100 貸:銀行存款 100
2024-10-21
同學你好 這樣做就可以的
2020-09-23
你好可以的可以這么做的
2021-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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