同學你好 是委托付款的吧、
老師 請問哈 A公司是供應(yīng)商,B公司是銷售商,C公司在B公司哪里采購商品。 現(xiàn)在B公司到A公司哪里采購,貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給A公司30萬,收到A公司開給B公司的發(fā)票20萬。 C公司去B公司采購產(chǎn)品,也是貨物20萬、運輸費10萬,合計支付給B公司30萬,收到B 公司開具發(fā)票20萬,剩余的10萬,由運輸公司直接開具發(fā)票給C公司。 B公司代收代付的10萬元運輸費,賬務(wù)上直接相互抵消。 老師 這種處理 合理嗎?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢?該怎么處理呢?
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
我是要做b公司的會計分錄:a公司是b公司的客戶,a公司是欠b公司的錢,a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司10萬,然后a實際只欠b公司7萬元,然后b公司要退回a公司,這個會計分錄怎么樣做b付貨款c公司時,會計分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付賬款10貸:應(yīng)收賬款10但是a公司只欠b公司7萬,b公司要返還a公司3萬元,這個分錄應(yīng)該怎么樣做
a公司與習酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應(yīng)商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應(yīng)商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應(yīng)該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
站在A公司的角度,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)付賬款
為什么?解釋一下
上面的分錄寫反了,不好意思 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
B供應(yīng)商與C客戶沒有經(jīng)濟往來,也可以這樣操作的嗎?
嗯 可以這樣 做你們委托C付款就可以
委托付款是合法合規(guī)的嗎?
嗯 這個是可以操作的
需要開發(fā)票怎么辦??
這個按照實際業(yè)務(wù)來開就可以 不用管委托協(xié)議