其他進(jìn)項(xiàng)稅在一般納稅人申報(bào)表里申報(bào)。即征即退只填進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
A公司銷售其自主開發(fā)生產(chǎn)的動(dòng)漫軟件,按照國家規(guī)定,該軟件產(chǎn)品適用增值稅即征即退政策,2×21年12月在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),對歸屬于11月的增值稅即征即退提交退稅申請,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后的退稅額為40萬元、這個(gè)分錄怎么做???麻煩老師了
老師關(guān)于增值稅即征即退報(bào)稅問題問問。比如說即征即退銷項(xiàng)稅為100萬元。即征即退進(jìn)項(xiàng)稅為70萬元。其他進(jìn)項(xiàng)稅為40萬元怎么申報(bào)增值稅?這種情況需要繳納增值稅嗎?
增值稅即征即退中,全年即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額等于研發(fā)成本的進(jìn)項(xiàng)稅加上按收入比例分?jǐn)傔^來的公共部分的進(jìn)項(xiàng)稅,比如是1000元。然后全年納稅申報(bào)表即征即退項(xiàng)目下的進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)為800元,稅務(wù)為什么要讓把差額200元做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,請問當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中,哪些類型的費(fèi)用是要作為增值稅即征即退的進(jìn)項(xiàng)稅額呢?(我們已經(jīng)是即征即退的企業(yè)了,現(xiàn)在要問的是申報(bào)時(shí),哪些要作為軟件的進(jìn)項(xiàng),比如稅局有規(guī)定說租金要分?jǐn)傄徊糠值杰浖倪M(jìn)項(xiàng))
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
不明白。不是在增值稅主表和附表區(qū)分填報(bào)嗎
像這種情況應(yīng)該不用交增值稅了吧有留抵了
增值稅即征即退申報(bào)表怎么填? 即征即退增值稅一般納稅人,申報(bào)表具體填表辦法如下: 銷項(xiàng)稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十度四十五欄的第九列第十列. 主表,申報(bào)軟件會(huì)自動(dòng)通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù),在主表第一回至六欄的第一二列自動(dòng)填入一般貨物的銷售額,同時(shí)將即征即答退貨物的銷售額自動(dòng)填入第三四列,同樣,第十一欄銷項(xiàng)稅額也會(huì)在第一二列和三四列分別自動(dòng)計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額. 到此,銷項(xiàng)稅額填列完畢.
比如說購買生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)算是即征即退的進(jìn)項(xiàng)還是一般貨物進(jìn)項(xiàng)。
銷售軟件才享受即征即退。一般的設(shè)備是屬于貨物
我們公司不是軟件是屬于綜合資源利用。我們公司生產(chǎn)以磷石膏這種原料生產(chǎn)的產(chǎn)品可以享受即征即退。前期購買石膏生產(chǎn)設(shè)備不是和生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品相關(guān)嗎。我不確定到底這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能不能算是即征即退的進(jìn)項(xiàng)。
這個(gè)沒有看見相關(guān)的政策哈,請咨詢當(dāng)?shù)?2366
附表4有個(gè)即征即退加計(jì)抵減需要填寫嗎?這個(gè)和附表1和主表填報(bào)有什么關(guān)聯(lián)
看我前邊發(fā)給你的,怎樣填報(bào)就知道了
我看了。您發(fā)的是主表和附表一。的填報(bào)方法。我發(fā)現(xiàn)附表四也有一個(gè)即征即退加計(jì)扣除項(xiàng)。這個(gè)需不需要填。這個(gè)是什么行業(yè)或者項(xiàng)目需要填寫的。
先咨詢你們當(dāng)?shù)氐亩惥挚茨銈冞m用哪項(xiàng)再說哈,具體該怎么操作