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我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開錯了,今天才開了負數(shù)發(fā)票,那我在申報增值稅時候,怎么操作呀,這個負數(shù)怎么操作

2022-10-17 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 15:15

你好,您開了其他正數(shù)發(fā)票了嗎?

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快賬用戶2143 追問 2022-10-17 15:17

開了,當(dāng)時也開了很多其他正數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:17

你按照正數(shù)和負數(shù)相抵,以后的金額就可以申報

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快賬用戶2143 追問 2022-10-17 15:27

如果貨物名稱是軟件研發(fā)服務(wù) 那么應(yīng)該填寫在哪一列呀,是貨物及勞務(wù),還是服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)啊

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:29

抱歉,這個我不確定他這個稅率是多少。

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快賬用戶2143 追問 2022-10-17 15:30

研發(fā)服務(wù)免稅的,小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:31

填寫在服務(wù)這個欄次里面。

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快賬用戶2143 追問 2022-10-17 15:32

小規(guī)模需要填寫哪幾列就行了呀

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:33

填寫在其他免稅銷售額里面。

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你好,您開了其他正數(shù)發(fā)票了嗎?
2022-10-17
那么9月更正申報,未開票那里填負數(shù)
2025-09-23
這個看你稅局,你直接問專管員是不是可以按減掉要作廢去申報就可以,不行就按包括作廢去申報交稅,
2021-02-02
同學(xué),你好 點擊發(fā)票開具-負數(shù)-輸入正數(shù)發(fā)票信息,沖紅需要收回發(fā)票聯(lián)
2021-10-01
您好,您開紅字發(fā)票確認單,對方紅字沖回
2021-03-08
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