開票是按1%開具的還是?
老師,你好,小規(guī)模公司季度增值稅減免,放入營業(yè)外收入貸方計(jì)多怎么沖減
小規(guī)?,F(xiàn)在減免的2%用記到營業(yè)外收入么?
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入。那A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表應(yīng)填在哪一行
請(qǐng)問老師,小規(guī)模減免的2%,用記營業(yè)外收入嗎
老師你好!請(qǐng)問小規(guī)模減免稅額已入營業(yè)外收入,次發(fā)票沖紅,減免稅入營業(yè)外收入是一個(gè)季度的,但紅沖只有一張發(fā)票,那營業(yè)外收入是要按照全部金額沖紅嗎?怎樣賬務(wù)處理?
小規(guī)模開票怎么交增值稅,小規(guī)模開票優(yōu)惠政策是什么
老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開的發(fā)票,個(gè)人所得稅誰代扣代繳
老師,現(xiàn)在印花稅全免嗎
員工是限高人 ,有官司 ,不能申報(bào)個(gè)稅,但在公司上班,這種情況怎么處理? 可以用親戚的名字申報(bào)以及發(fā)工資?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳,已經(jīng)支付的職工薪酬只含工資不含社保
老師請(qǐng)問下,我之前的是小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表只有年報(bào),今天去備案后,稅務(wù)窗口把我們備案改到2024年1月起都是季報(bào),那我之前沒有申報(bào)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要重新申報(bào)
老師 小規(guī)模納稅人 一個(gè)年度累計(jì)銷售金額 大于多少 才交增值稅
老師,沒發(fā)工資也要申報(bào)個(gè)稅嗎?是零申報(bào)還是需要按照工資表里的應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)個(gè)稅?
之前是個(gè)體戶,沒有賬,9月轉(zhuǎn)公司,開始做賬,只有9月開銀行戶之后的成本數(shù)據(jù),稅務(wù)系統(tǒng)7-9月開票的數(shù)據(jù),所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬,這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
1%開的啊呢
1%開具的,季度銷售額沒有超過30萬,不用管了
超過了就是
現(xiàn)在要怎么填啊
填寫增值稅申報(bào)表,不涉及營業(yè)外收入
在減免稅優(yōu)惠表中填寫減按2%的部分
又一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人開票收入按1%價(jià)稅分離,不開票收入按3%價(jià)稅分離嗎
我肯定說的所得稅表啊
按利潤表上的營業(yè)外收入填寫即可
會(huì)提示跟增值稅表不一樣達(dá)
不用理會(huì),增值稅系統(tǒng)是默認(rèn)設(shè)置的3%。
做賬要把那2%做到營業(yè)外收入嗎
做賬,不要把那2%做到營業(yè)外收入