您好,您開紅字發(fā)票確認(rèn)單,對方紅字沖回
老師您好,我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
2月份我們開出的一張發(fā)票,今天跟我說發(fā)票電話錯(cuò)了,現(xiàn)在需要怎么操作?2月份已經(jīng)報(bào)稅了
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開錯(cuò)了,今天才開了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我在申報(bào)增值稅時(shí)候,怎么操作呀,這個(gè)負(fù)數(shù)怎么操作
老師新年好,1月份電子票開錯(cuò)了當(dāng)月沒有作廢,2月份需要紅沖一張,老師,現(xiàn)在需要申報(bào)一月份報(bào)表,一月份開錯(cuò)的發(fā)票還正常申報(bào)么?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
那沖紅后,報(bào)稅方面怎么弄?重開正確的發(fā)票是算這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票的嗎?
電話錯(cuò)了對方是報(bào)不了稅嗎?
您好,是的,您的理解非常正確,一正一負(fù),不影響本期應(yīng)納稅額
您好,電話錯(cuò)了不影響報(bào)稅
那開錯(cuò)的這2萬,沖紅后,是不是得再重新開張正確的,重新開的這張發(fā)票算這月的銷項(xiàng)稅額嗎?
您好,是的,負(fù)數(shù)也算當(dāng)期,所以沒有增加