那么9月更正申報(bào),未開(kāi)票那里填負(fù)數(shù)
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問(wèn)下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
七月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,八月申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報(bào)表已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍(lán)字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)九月增值稅時(shí)如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回來(lái),因?yàn)橛修D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額所以現(xiàn)在申報(bào)表上的期末留抵跟賬務(wù)上的不一致。
老師,想請(qǐng)教下,我們現(xiàn)在還是籌建期,六月份建賬了,但老板說(shuō)這個(gè)月還是零申報(bào),七月或八月有營(yíng)業(yè)收入才開(kāi)始做申報(bào)。想問(wèn)問(wèn)需不需要計(jì)提印花稅呀?還是不用交?
老師我7月有一筆賣車收入,車子7月已經(jīng)賣了,但是沒(méi)開(kāi)票,8月才能開(kāi)票,這個(gè)申報(bào)7月是不是要按無(wú)票收入申報(bào)增值稅,這個(gè)又怎么入賬
我今天才發(fā)現(xiàn)8月份我有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,今天才開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我在申報(bào)增值稅時(shí)候,怎么操作呀,這個(gè)負(fù)數(shù)怎么操作
現(xiàn)場(chǎng)核查登記表商品銷售額比申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入多,是什么情況
公司商品過(guò)期了,賬務(wù)怎么處理
老師,上游公司說(shuō)的是給我們開(kāi)發(fā)票的公司,不是我們開(kāi)發(fā)票出去的公司嗎?
老師,公司歸還股東借款和利息,股東需要繳納個(gè)稅嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司以352253元從個(gè)人股東(實(shí)交35萬(wàn))手里購(gòu)買其他公司87%的股權(quán),這樣我們公司賬務(wù)處理怎么做
老師您好 看科目余額表 我要看24年1-12月應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該看本期借方還是貸方?搞不懂
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問(wèn)利潤(rùn)分的時(shí)候,員工這1000感覺(jué)沒(méi)有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開(kāi)始繳納社保和公積金了,但是一開(kāi)始沒(méi)有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開(kāi)始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來(lái)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開(kāi)票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說(shuō)是300萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬(wàn),這個(gè)有問(wèn)題嗎,多出來(lái)的記哪里呀
現(xiàn)在去更正申報(bào)是吧,有什么影響不
沒(méi)有啥影響的,直接更正