你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬(wàn)元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬(wàn)元。在銷售過(guò)程中應(yīng)繳納地增值稅60萬(wàn)元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過(guò)程中無(wú)其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。甲公司本期無(wú)其他銷售行為,也無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。 要求: (1)若甲公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
21.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬(wàn)元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬(wàn)元。在銷售過(guò)程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬(wàn)元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過(guò)程中無(wú)其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。甲公司本期無(wú)其他銷售行為,也無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若公選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬(wàn)元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬(wàn)元。在銷售過(guò)程中應(yīng)繳納土地增值稅60萬(wàn)元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過(guò)程中無(wú)其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。甲公司本期無(wú)其他銷售行為,也無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。 要求:(1)若甲公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2) 若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬(wàn)元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)入,購(gòu)置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬(wàn)元。在銷售過(guò)程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬(wàn)元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過(guò)程中無(wú)其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。甲公司本期無(wú)其他銷售行為,也無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對(duì)外出售,取得銷售額1000萬(wàn)元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購(gòu)人,購(gòu)置原價(jià)(人賬價(jià)值)為800萬(wàn)元。在銷售過(guò)程中應(yīng)繳納土地增值稅60萬(wàn)元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過(guò)程中無(wú)其他費(fèi)用。投人使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無(wú)殘值。甲公司本期無(wú)其他銷售行為,也無(wú)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若甲公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
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