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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購入,購置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。 要求: (1)若甲公司選擇簡易計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2)若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
21.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購入,購置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若公選擇簡易計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購入,購置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。 要求:(1)若甲公司選擇簡易計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (2) 若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購入,購置原價(jià)(入賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納的土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投入使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年3月將其一棟辦公樓對外出售,取得銷售額1000萬元(含稅),該辦公樓為甲公司2016年3月購人,購置原價(jià)(人賬價(jià)值)為800萬元。在銷售過程中應(yīng)繳納土地增值稅60萬元,已用銀行存款繳納,假設(shè)銷售過程中無其他費(fèi)用。投人使用時(shí),甲公司預(yù)計(jì)該寫字樓可使用20年,按平均年限法計(jì)提折舊,無殘值。甲公司本期無其他銷售行為,也無可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期初留抵稅額。要求:(1)若甲公司選擇簡易計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(2)若甲公司選擇一般計(jì)稅方法,對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師好,總公司的員工,由總公司發(fā)工資,分公司代交社保,這種情況如果分公司獨(dú)立核算,總分公司之間簽訂代收代付協(xié)議,約定不收取服務(wù)費(fèi),也就是分公司無償提供代收代付服務(wù),還需要開票給總公司嗎
老師,您好。就是單位員工未按要求完成工作,單位以什么合適理由停發(fā)工資呢
客戶退回來的售后機(jī)放在倉庫,盤點(diǎn)數(shù)量的單價(jià),我是按出售價(jià)格登記在盤點(diǎn)表里面,因?yàn)榭蛻舭闯鍪蹆r(jià)扣我們的前的。售后機(jī)放在倉庫后面下單給到生產(chǎn)返修在做成良品
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤怎么填
核定征收的個體工商戶除了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅局自動扣款外,需要另外自行代扣代繳員工個人所得稅嗎?
老師,這我們是一家小規(guī)模沙盤模型公司,購買模型設(shè)計(jì)服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
寫報(bào)銷單,寫少了0.5元,但出鈉已經(jīng)打錢給客戶了,那怎么辦?
對公賬戶轉(zhuǎn)出去的支付人工費(fèi),可以去稅務(wù)局代開發(fā)票,做成勞務(wù)成本嗎?
老師,我們有個客戶,現(xiàn)在我們也跟他們采購貨物了,那還要建一個應(yīng)付嗎?已經(jīng)有應(yīng)收了
公司注冊地址在A城市,公司名字在B城市買一套100萬的房子,出租了,公司在開票系統(tǒng)里,給承租方開租房發(fā)票了。 請問老師: 1.我公司每個季度需要交房產(chǎn)稅嗎? 2.我公司給承租方開租房發(fā)票了,是不是不用每個季度在交房產(chǎn)稅了?