您好,購買方開具紅字信息表
購買方已抵扣的專票,紅字信息表是購買方開,負數(shù)發(fā)票是銷售方開嗎
開紅字發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發(fā)給銷售方,由發(fā)票是銷售方開具嗎
發(fā)票開錯信息,對方已抵扣,銷售方應該怎么做,紅字信息表是購買方開嗎
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
老師,購買方已抵扣的發(fā)票,購買方也已開紅字信息表,請問紅字信息表給購買方還是銷售方
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調整表嗎?還是要填A105080資產(chǎn)折舊攤銷調整那個表?
那個紅字信息表是不是需要給到銷售方才能紅沖掉
一般紅字信息表,對方申報開具了,稍等一會兒,銷售方就可以直接開紅字發(fā)票了,所以把發(fā)票編號給他們就可以了,如果他們有特殊要求的才會給信息表。
好的收到
好的,祝您工作順利