同學(xué),你好 首先需要整理,把每個(gè)科目都整理好
老師,我剛接手了一家房地產(chǎn)公司的會(huì)計(jì),因?yàn)榍捌诮?jīng)手的會(huì)計(jì)有好幾個(gè),各會(huì)計(jì)的思路不一樣掛的會(huì)計(jì)科目都不一樣,所以導(dǎo)致賬務(wù)有點(diǎn)混亂,我現(xiàn)在能按照自己的思路把前期的都調(diào)整過(guò)來(lái)或統(tǒng)一調(diào)賬嗎?
實(shí)習(xí)期了解到接手過(guò)來(lái)的公司以前的賬有些混亂,自己需要怎么處理?
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們?cè)诖砉敬~,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫(kù)存商品帳面數(shù)據(jù)和實(shí)際對(duì)不上,二期庫(kù)存商品沒(méi)有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過(guò)來(lái),沒(méi)有思路了
你好 老師 公司第一年賬務(wù)是外賬的做的,看了一下報(bào)表數(shù)據(jù)都對(duì)不上,今年接過(guò)來(lái)自己做,接過(guò)來(lái)去年的賬要重新做還是按照他的報(bào)表接著做呢?怎么處理錯(cuò)的那些賬
3月份開(kāi)出去一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)報(bào)過(guò)稅了,但是沒(méi)有掛在應(yīng)收賬款,或者是隨便掛在了其他公司的應(yīng)收賬款上(之前是代賬財(cái)務(wù)做的,往來(lái)科目幾百萬(wàn),特別亂,5月份接回來(lái)自己做) 由于往來(lái)太多太亂了,短時(shí)間內(nèi)無(wú)從下手 5月份收到了這筆(3月開(kāi)票)錢(qián),請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬呢?
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
是小規(guī)模的公司,需要從最初開(kāi)始整理嗎?我不太會(huì)
同學(xué),你好 那就從你開(kāi)始接手之日起整理