你好,稅額自動四舍五入的,沒有關(guān)系,沒有影響的。
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,9月份代開專票,其中有三張作廢的專票,填增值稅申報表主表的時候,顯示這三張作廢發(fā)票也要申報繳稅,否則比對不通過,而且所有代開專票必須填寫價稅合計金額,而不是不含稅金額總和,請問是稅務(wù)系統(tǒng)原因嗎
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認,是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
您好老師,我這邊是小規(guī)模納稅人,四季度銷售額沒達到45萬(沒開專票,全普票)。今天報增值稅時報表自動帶出不含稅銷售額,然后“本期免稅額”那欄是按照不含稅銷售的3%減免,那我做賬時是按照發(fā)票開具的1個點做的銷項稅額,做的賬銷項免稅額計入營業(yè)外收入數(shù)字和增值稅報稅系統(tǒng)的免稅數(shù)字不一樣,請問老師,這個怎么處理
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導致這個數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
老師好,小規(guī)模(個體戶),季報,增值稅報表填寫的專票自動生成的稅額和金稅盤專票查詢統(tǒng)計稅額因為約數(shù)原因一個0.95一個0.99,(專票總額是一樣的,每張專票累計后小數(shù)點是.99,但總額直接計算則是.95)對報表有影響嗎?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
和金稅盤差這0.02沒關(guān)系是吧,我可以直接申報對不
對的是的,沒有關(guān)系,可以的。
救命了,謝謝老師!
不用客氣,周末愉快。你這個是自己開的,不是代開的吧?
嗯嗯,自己開的,自己的金稅盤,自己的專票
你自己開的就可以的
好的,謝謝老師,祝您周末愉快!
不用客氣的周末愉快 感謝