久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現(xiàn)在應交稅費的科目余額不對

2022-10-14 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-14 16:51

那你看一下之前的進項有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 16:54

這是現(xiàn)在的這個應交稅費的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計遺留下來的錯誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個一個查不容易

這是現(xiàn)在的這個應交稅費的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計遺留下來的錯誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個一個查不容易
頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 16:55

那你把所有的銷項、進項減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:12

什么意思,怎么直接結(jié)平?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:13

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:18

老師你能幫忙把金額寫出來一下嗎按上面的科目余額的金額

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:23

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58 貸應交稅費應交增值稅進項13113.58 借應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,119.34 貸應交稅費、應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:32

這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂

這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂
頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

上面寫的不全,我只給你調(diào)整了增值稅的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

待抵扣的不需要調(diào)整,調(diào)整不了你以后認證了抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

銷項的借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計 借所得稅費用貸應交稅費,企業(yè)所得稅其他的附加稅的,你做了計提沒有支付。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

個人所得稅的從工資里扣除,下個月發(fā)工資的時候從工資里扣除就可以的。

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:41

郭老師,另外一個問題,一個人當月的勞務費超過800塊了,但又不想交個稅,有沒有什么辦法來不交個稅?找別的人來替嗎?比如他當月1600,他自己承擔800,再找一個人來承擔800,這樣可行嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:43

可以的,但是能申報了個稅嗎?同意申報個稅嗎?

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:44

只要不是同一個人都能申報吧?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:44

個人同意就可以的,另一個人他沒有收到錢,但是你給人家申報個稅影響他交稅的,所以你得問一下他允不允許申報個稅。

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:45

這就是問題所在,有的時候當事人并不知道哦,所以這個方法也比較麻煩,還有沒有其他辦法

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:49

你好,其他的不正規(guī)的做法就是不申報個稅

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:50

不申報個稅那不能稅前扣除吧,匯算清繳要調(diào)增?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:50

你有發(fā)票嗎?有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有發(fā)票白搭。

頭像
快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:52

當事人沒去稅局代開發(fā)票給我們的,只是申報了個稅,而且這個個稅申報的也不真實,好多都是找人替的

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

沒有發(fā)票就沒法抵扣。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

你給他申報了個稅,他沒有給你開發(fā)票,也沒法抵扣所得稅的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
那你看一下之前的進項有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。
2022-10-14
借應交稅費小規(guī)模1287.13貸,應交稅費減免增值稅1287.13
2022-02-21
學員你好,如果證實是確實無法退回或支付的款項,可以作為營業(yè)外收入處理。
2021-12-07
您好,那您支付個人所得稅的分錄是借方,您計提分錄是?
2021-12-25
您好 進項留抵金額 期末結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×