那你看一下之前的進(jìn)項(xiàng)有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。
老師,你好,應(yīng)收賬款貸方余額幾年了,前期會(huì)計(jì)留下的,現(xiàn)在我做無票收入可以嗎?是商貿(mào)公司,我也不知道到底之前跟對(duì)方公司做的什么項(xiàng)目,出的什么貨
老師您好,我想問下就是對(duì)方現(xiàn)在開過來的成本票,個(gè)稅是我們企業(yè)自己扣的,這種的我做完賬之后發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)在科目余額表的借方有余額,不知道合不合適,我當(dāng)時(shí)做個(gè)稅的時(shí)候科目用的是應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對(duì)嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時(shí)這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進(jìn)項(xiàng)稅額的余額里嗎?還是留在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師,六稅兩費(fèi)減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。课覀儺?dāng)時(shí)沒有收到減半金額,直接留抵的,現(xiàn)在稅費(fèi)貸方的余額怎么調(diào)呢
@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)
審計(jì)公司的人審計(jì)出了問題,有沒有義務(wù)教怎么改正呀
老師,反向購買,法律上的母公司編合報(bào)對(duì)吧?
你好 云星空Boss需要每年付費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問員工工資應(yīng)發(fā)固定10000,比如個(gè)稅500,公司/個(gè)人各承擔(dān)一半,公司承擔(dān)的這250應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,管理費(fèi)用-工資/管理費(fèi)用-福利費(fèi),還是啥比較合適
這道題目的第一問,他說按照高低點(diǎn)法對(duì)制造費(fèi)進(jìn)行分解,我是按照高低點(diǎn)法把最高點(diǎn)和最低點(diǎn)的業(yè)務(wù)量都找出來之后,按照y等=a+bx組成一個(gè)方程組解的a和b,這種方法在考試的時(shí)候用會(huì)不會(huì)被扣分?
老師財(cái)務(wù)出差,稅可以異地報(bào)嗎?有沒有影響
老師,報(bào)考稅務(wù)師,對(duì)實(shí)操有幫助嗎想先報(bào)個(gè)稅法
想問一下,我們進(jìn)了一批產(chǎn)品鋼材h型鋼,我們加工后是c型鋼的項(xiàng)目名稱給客戶,我們沒有加工設(shè)備,設(shè)備是借用的,這樣要怎么開票好,無法獲取加工費(fèi)的發(fā)票,我們可以直接開票c型鋼嗎
一生一本學(xué)習(xí)機(jī),開機(jī)后需要激活碼,該如何快速解決?
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
這是現(xiàn)在的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計(jì)遺留下來的錯(cuò)誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個(gè)一個(gè)查不容易
那你把所有的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。
什么意思,怎么直接結(jié)平?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師你能幫忙把金額寫出來一下嗎按上面的科目余額的金額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13113.58 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,119.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34
這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂
上面寫的不全,我只給你調(diào)整了增值稅的。
待抵扣的不需要調(diào)整,調(diào)整不了你以后認(rèn)證了抵扣。
銷項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35
企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計(jì) 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅其他的附加稅的,你做了計(jì)提沒有支付。
個(gè)人所得稅的從工資里扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除就可以的。
郭老師,另外一個(gè)問題,一個(gè)人當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi)超過800塊了,但又不想交個(gè)稅,有沒有什么辦法來不交個(gè)稅?找別的人來替嗎?比如他當(dāng)月1600,他自己承擔(dān)800,再找一個(gè)人來承擔(dān)800,這樣可行嗎
可以的,但是能申報(bào)了個(gè)稅嗎?同意申報(bào)個(gè)稅嗎?
只要不是同一個(gè)人都能申報(bào)吧?
個(gè)人同意就可以的,另一個(gè)人他沒有收到錢,但是你給人家申報(bào)個(gè)稅影響他交稅的,所以你得問一下他允不允許申報(bào)個(gè)稅。
這就是問題所在,有的時(shí)候當(dāng)事人并不知道哦,所以這個(gè)方法也比較麻煩,還有沒有其他辦法
你好,其他的不正規(guī)的做法就是不申報(bào)個(gè)稅
不申報(bào)個(gè)稅那不能稅前扣除吧,匯算清繳要調(diào)增?
你有發(fā)票嗎?有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有發(fā)票白搭。
當(dāng)事人沒去稅局代開發(fā)票給我們的,只是申報(bào)了個(gè)稅,而且這個(gè)個(gè)稅申報(bào)的也不真實(shí),好多都是找人替的
沒有發(fā)票就沒法抵扣。
你給他申報(bào)了個(gè)稅,他沒有給你開發(fā)票,也沒法抵扣所得稅的。