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@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額不對(duì)

2022-10-14 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 16:51

那你看一下之前的進(jìn)項(xiàng)有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 16:54

這是現(xiàn)在的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計(jì)遺留下來的錯(cuò)誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個(gè)一個(gè)查不容易

這是現(xiàn)在的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額表,怎么把它直接調(diào)到正確的,這屬于是累計(jì)遺留下來的錯(cuò)誤了,可以直接調(diào)整到正確的嗎,如果要一個(gè)一個(gè)查不容易
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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:55

那你把所有的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)減免稅款都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:12

什么意思,怎么直接結(jié)平?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:13

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:18

老師你能幫忙把金額寫出來一下嗎按上面的科目余額的金額

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13112.58 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13113.58 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,119.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅119.34

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:32

這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂

這些能全部調(diào)到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂
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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

上面寫的不全,我只給你調(diào)整了增值稅的。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

待抵扣的不需要調(diào)整,調(diào)整不了你以后認(rèn)證了抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

銷項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅325608.35

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

企業(yè)所得稅的你看下是不是少付了計(jì) 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅其他的附加稅的,你做了計(jì)提沒有支付。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

個(gè)人所得稅的從工資里扣除,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除就可以的。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:41

郭老師,另外一個(gè)問題,一個(gè)人當(dāng)月的勞務(wù)費(fèi)超過800塊了,但又不想交個(gè)稅,有沒有什么辦法來不交個(gè)稅?找別的人來替嗎?比如他當(dāng)月1600,他自己承擔(dān)800,再找一個(gè)人來承擔(dān)800,這樣可行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:43

可以的,但是能申報(bào)了個(gè)稅嗎?同意申報(bào)個(gè)稅嗎?

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:44

只要不是同一個(gè)人都能申報(bào)吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:44

個(gè)人同意就可以的,另一個(gè)人他沒有收到錢,但是你給人家申報(bào)個(gè)稅影響他交稅的,所以你得問一下他允不允許申報(bào)個(gè)稅。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:45

這就是問題所在,有的時(shí)候當(dāng)事人并不知道哦,所以這個(gè)方法也比較麻煩,還有沒有其他辦法

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:49

你好,其他的不正規(guī)的做法就是不申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:50

不申報(bào)個(gè)稅那不能稅前扣除吧,匯算清繳要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:50

你有發(fā)票嗎?有發(fā)票才可以抵扣所得稅,沒有發(fā)票白搭。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:52

當(dāng)事人沒去稅局代開發(fā)票給我們的,只是申報(bào)了個(gè)稅,而且這個(gè)個(gè)稅申報(bào)的也不真實(shí),好多都是找人替的

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

沒有發(fā)票就沒法抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

你給他申報(bào)了個(gè)稅,他沒有給你開發(fā)票,也沒法抵扣所得稅的。

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