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老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現(xiàn)在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做?。课覀儺?dāng)時沒有收到減半金額,直接留抵的,現(xiàn)在稅費貸方的余額怎么調(diào)呢

2022-08-18 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-18 10:40

你好,借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負(fù)數(shù)紅沖了就可以的。

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你好,借應(yīng)交稅費,借稅金及附加負(fù)數(shù)紅沖了就可以的。
2022-08-18
你好;? ? ? ? ? 你這個是? 減半了;? 計提了多少; 繳納了多少; 是否貸方稅費有余額? 你們是收到了減半金額嗎? ?
2022-08-04
你好? ?你就補做加計扣除的分錄就行了。? ? 補做 之后 在去核對留抵進(jìn)項稅 金額是否一致? ?你本身這個加計扣除? 應(yīng)該是要計入借應(yīng)交稅費 貸 其他收益? 銀行存款
2021-05-08
之前他的賬上是怎么做的?
2021-10-15
同學(xué)你好,你根據(jù)實際扣稅費的銀行水單去掛帳分錄,不用刻意去調(diào)整分錄,它自然到21年就會體現(xiàn)有預(yù)繳稅款在里面的;
2021-02-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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