不知道你想說的是什么。

你好老師。假設(shè)我賣貨 借合同資產(chǎn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 假設(shè)還沒有確認(rèn)收入。然后年底了,馬上跨年了,總之今年就是這筆款到不了,要明年才能到。 這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)在提現(xiàn)在當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面嗎
老師,之前的6稅2費(fèi)的政策,因?yàn)槲沂∏懊鏇]出比例,所以也沒有計(jì)提。之前交的稅后面稅局不用申請(qǐng)直接退回來了,我沒有計(jì)提,現(xiàn)在也不能直接沖。我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師咨詢一下,個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)我之前做了借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,當(dāng)時(shí)我電子稅務(wù)局里面沒有申報(bào)無票收入(因?yàn)槎悇?wù)局沒有去開通過申報(bào)不成功),現(xiàn)在去開通了,我分錄把之前多的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖出來,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,這樣行嗎
老師,請(qǐng)問三月份的時(shí)候有一筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是我做管理費(fèi)用了,6月份報(bào)稅的時(shí)候根據(jù)開票金額強(qiáng)制提交了,相當(dāng)于我賬面沒有做主業(yè)務(wù)收入,但是稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)定了主業(yè)務(wù)收入。我在7月份時(shí)又開了紅票沖回這張發(fā)票并做了管理費(fèi)用沖回,但是現(xiàn)在我?guī)ど喜缓迷僮鲆还P主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么辦呢?
老師,現(xiàn)在狀況就是我賬面當(dāng)時(shí)沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)不好再?zèng)_回主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所以賬面比稅務(wù)多了這筆,因?yàn)槭菑?qiáng)制提交的,所以
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個(gè)老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種?。?/p>
老師你好,個(gè)體工商戶,22年銷售額為393829.76,增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填哪幾個(gè)表的第幾行,怎么計(jì)算
每個(gè)月的成本怎么核算
老師,我們進(jìn)口一批貨物,比如貨物在國(guó)外的合同單價(jià)是100元,進(jìn)口增值稅是13元,進(jìn)口關(guān)稅是5元,那么我入賬時(shí)候的單價(jià)是105元,13元作為進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣嗎?
缺少責(zé)任者項(xiàng),或責(zé)任者與題名間沒有點(diǎn)號(hào)分隔
注會(huì)成績(jī)可以查詢了嗎?
請(qǐng)問,倉(cāng)庫(kù)有10個(gè)蘋果,賣出去5個(gè),壞了一個(gè),月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是,是結(jié)轉(zhuǎn)6個(gè)蘋果的成本,還是結(jié)轉(zhuǎn)5個(gè)的成本,壞的那1個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用
所得稅預(yù)繳表中,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付的工資會(huì)比對(duì)嗎?
我司有一批員工為靈活用工人員,平時(shí)發(fā)工資由平臺(tái)開票結(jié)算,宿舍水電費(fèi)由員工均攤,如果在發(fā)工資時(shí)扣減水電費(fèi)后再開票結(jié)算無法按應(yīng)付工資計(jì)成本費(fèi)用,有什么辦法解決水電費(fèi)問題?
企業(yè)所得稅核定的,財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)可以嗎?



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