這筆主營業(yè)務(wù)收入,體現(xiàn)在當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入里面
2020年9月根據(jù)維保服務(wù)合同開票給對(duì)方,沒有提供勞務(wù)服務(wù)沒有收到錢,已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,已繳納相關(guān)稅費(fèi),按照這筆收入申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅。 9月做的分錄是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 2021年才會(huì)提供服務(wù),想在21年確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2020年第四季度的報(bào)表和所得稅還沒有申報(bào), 想在2020年10月把這筆收入調(diào)整一下,不計(jì)入2020年的收入了,不知道怎么做分錄,麻煩老師解惑。
嗯。老師這上面說工程施工年產(chǎn)值是按主營業(yè)務(wù)收入來取平均值,凈資產(chǎn)要求達(dá)到年產(chǎn)值的兩倍以上。并且主營業(yè)務(wù)利潤率5%,凈資產(chǎn)收益率達(dá)到10%,我假設(shè)了收入為1000萬,若主營業(yè)務(wù)收益率為5%,則凈資產(chǎn)收益率不就2.5%了嗎,有點(diǎn)不知道是不是我哪里理解錯(cuò)了
你好老師。假設(shè)我賣貨 借合同資產(chǎn),貸主營業(yè)務(wù)收入 假設(shè)還沒有確認(rèn)收入。然后年底了,馬上跨年了,總之今年就是這筆款到不了,要明年才能到。 這筆主營業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)在提現(xiàn)在當(dāng)年的主營業(yè)務(wù)收入里面嗎
老師,2022年開的發(fā)票收入放在了遞延收益里沒有確認(rèn)收入,增值稅收入申報(bào)了,然后2023年1月財(cái)務(wù)賬上才確認(rèn)了這部分收入,做的分錄是,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2022年度匯算提示收入小于增值稅申報(bào)收入,那現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師, 比如去年銷售了2000塊錢的,去年沒收到 ,那么應(yīng)收賬款2000,營業(yè)收入也確認(rèn)嘛,這個(gè)錢在今年收到了 ,現(xiàn)金流量表銷售商品提供勞務(wù)的收入里2000就要入帳?然后這2000不會(huì)計(jì)入營業(yè)收入是嗎
購買固定資產(chǎn)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)補(bǔ)錄固定資產(chǎn)怎么出分錄。
捷銳通財(cái)務(wù)軟件聯(lián)系電話是多少
老師,合作社被升級(jí)為一般納稅人,還會(huì)繼續(xù)享受免稅嗎
事業(yè)單位的在編人員有個(gè)年度考核獎(jiǎng)的退款,在工資表中已做其它扣款項(xiàng)扣回賬戶,個(gè)稅申報(bào)時(shí)要怎么操作這個(gè)扣款
老師您好,施工行業(yè),工地上臨時(shí)用的工人,沒有發(fā)票,給他申報(bào)工資,計(jì)提發(fā)放工資分錄是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,還是借:工程施工-合同成本-人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬
老師實(shí)發(fā)工資比計(jì)提工資少發(fā)了,確定這部分工資以后也不支付了,怎么處理?
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報(bào)關(guān)單上單位是個(gè),但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票單位開的字母pcs這個(gè)退稅有影響嗎
老師 我這個(gè)月的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總 沒有獲取到我7月30號(hào)開的最后一筆發(fā)票金額,這個(gè)要怎么處理伢
老師你好,我們公司有個(gè)專用賬戶,我在稅務(wù)局備案我應(yīng)該選哪一個(gè)
老師,我8月申報(bào)個(gè)稅。按什么申報(bào)?
但是這樣的話,當(dāng)年并沒有確認(rèn)收入。如果明年才確認(rèn)收入,那當(dāng)年的利潤不就新增了嘛
貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)確認(rèn)收入
您的意思是說,沒有確認(rèn)收入的話,貸方就不能顯示主營業(yè)務(wù)這個(gè)科目嘛。 那我賣一批貨,還沒收到錢,而且也不能確認(rèn)收入。要怎么做分錄呀。
沒有確認(rèn)收入的話,貸方就不能顯示主營業(yè)務(wù)收入 賣貨,已經(jīng)發(fā)出,要確認(rèn)收入