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老師,本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額15.96,轉(zhuǎn)出15.96,附表4加計(jì)抵減沒有填,為什么加計(jì)抵減的臺賬余額是15.96呢

2022-10-14 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 15:07

你好,你填寫了本期發(fā)生額是不是。

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快賬用戶6559 追問 2022-10-14 15:08

沒有,附表4沒有填寫

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:11

你好,那你是上一個(gè)月是不是有約。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:11

那你是不是上一個(gè)月有余額的。

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你好,你填寫了本期發(fā)生額是不是。
2022-10-14
你好 填寫實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)扣除
2021-08-16
你好; 負(fù)數(shù)的話;是不是之前有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 就會負(fù)數(shù)的;這部分就得涉及繳納稅費(fèi)了? ? ;轉(zhuǎn)出分錄做了嗎? ?
2022-12-12
你好,是的,是可以的。
2022-08-14
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借管理費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022-08-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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