你好,是的,是可以的。
老師,增值稅申報時,一般項目加計抵減額計算本期發(fā)生額,是直接填進項金額,還是填寫進項金額×10%后的金額
老師,您好,我公司進項稅額可以加計抵減15%,本期我認證進項稅額時,有張票是進項稅額轉(zhuǎn)出,填加計抵減本期發(fā)生額時我進項減去進項稅額轉(zhuǎn)出后乘以15%填到本期發(fā)生額了,這樣填可以嗎
加計抵減計算為:當期進項稅額-當期進項轉(zhuǎn)出金額的金額乘以加計抵減比率,如果當期進項稅額轉(zhuǎn)出有個金額,不過這個金額不是轉(zhuǎn)出的本期的進項稅額,是轉(zhuǎn)出之前月份的嘛這個計算當期加計抵減金額時,這個不用從當期金額里面減去的吧
我是餐飲企業(yè),享受進項15%的加計,在填報增值稅申報表時,進項是100元(含轉(zhuǎn)出10元)因為我有進項轉(zhuǎn)出,在填表四本期發(fā)生額的時候,填本期發(fā)生額是填90*15%,還是說本期發(fā)生額填100*15%同時本期調(diào)減額填10*15%元
加計抵減本期發(fā)生額這是填本期實際發(fā)生進項稅的10%還是填減去進項稅轉(zhuǎn)出后的10%了
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
或者是本期那我認證了多少加計多少金額,轉(zhuǎn)出部分我再調(diào)減,這兩種申報方式都可以,是嗎
你好,正常是第二種,同學(xué)的第一種方法也是可以的,不過如果稅局問起怎么沒進項轉(zhuǎn)出的話,需要解釋一下。
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!