您好 借:以前年度損益調整? -198019.8? 貸:其他應付款-員工往來 -200000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1982.2 借:以前年度損益調整 198019.8 貸:利潤分配-未分配利潤? 198019.8 進項稅額轉出等月末的時候跟進項 銷項一起做結轉分錄就好了 不需要單獨寫
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了?,F(xiàn)在在做調整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調整呢?
老師因為對方公司走逃,稅務通知我們?nèi)ツ暌训挚鄣倪M項發(fā)票要進項稅額轉出,分錄怎么做,應該借什么呀 如果是庫存商品,最后轉到主營業(yè)務成本嗎? 還是用以前年度損益調整,如果是以前年度損益調整 是不是還點調整所得稅和未分配利潤
你好老師,我去年暫估了一筆費用13000,今年年初來了專票,實際金額是10000,進項稅額為3000,我把去年暫估的費用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調整10000 進項稅額3000 貸:應付賬款 然后結轉損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進項稅為什么要進入以前年度損益調整呢?最后不是在當年可以抵扣掉的嗎)
去年認證保險今年對方給開紅字發(fā)票,銀行收款,扣一部分,這種情況所有分錄怎么寫,借以前年度損益-3740.14,借應交稅費進項轉出-224.41貸銀行-3500營業(yè)外支出464.55,當時入的是進項稅額,現(xiàn)在進項稅額轉出,分錄該怎么轉,轉到未交增值稅,還得入到未分配利潤整體分錄有點亂
這是我們21年客戶開的專票給我們的,但是這張發(fā)票因為結算問題她要退回去這張發(fā)票,我們抵扣了,也將發(fā)票開紅字信息表了,這個月我進項轉出,老師,看看我的會計分錄對不? 借:以前年度損益調整 198019.8 貸:主營業(yè)務成本 198019.8 借:利潤分配-未分配利潤? 198019.8 貸:以前年度損益調整 198019.8 進項稅額轉出: 借:進項稅額轉出:1980.2 貸:進項稅額:1980.2 借:未交增值稅:1980.2 貸:進項稅額轉出 1980.2
老師,當月的微信收入,當月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權使用費怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個孩子,我一個母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個人都在店里買了社保。
上個月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個月是1萬元,開票需要出5%的稅點,那么這500是開票的服務費,這個要怎么入賬?
老師好,個人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導入模板里,手機號碼一欄無法填寫手機號,咋辦
印花稅要計入固定資產(chǎn)原值嗎
河南濮陽這邊注冊小規(guī)模物流公司,應該從哪里開始
老師,這樣調整就不會影響當年利潤表,調整了所有者權益,是吧,我之前還以為要做一張負數(shù)分錄?
第一筆分錄就是負數(shù)分錄啊
還請問老師,我們企業(yè)是服務業(yè),享受加計扣除10%的進項抵減,請問,我的進項轉出1980.2了,享受部分的10%,198.02元,需要怎么做分錄呢
借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額加計抵減額) 貸:其他收益 - 其他
進了其他收益的話,就不用也轉出這個享受加計部分的稅金嗎?
您的意思是您享受過10%的加計扣除 現(xiàn)在也要一起轉出 是嗎 當時加計扣除的分錄怎么寫的?
我享受的加計扣除分錄:借:轉出未交增值稅198.02元 貸:營業(yè)外收入:198.02元
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -198.02 貸:利潤分配-未分配利潤? -198.02 借:以前年度損益調整? ?198.02 貸:利潤分配-未分配利潤? 198.02