你好,因?yàn)槭杖∽赓U費(fèi),但收取的當(dāng)月就給繳納增值稅 不管所屬期 就是不管你收取的是幾月份的,哪怕你收的是明年的,當(dāng)月都得繳納。
“《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第4號(hào))第四條:其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅?!崩蠋煟@個(gè)政策現(xiàn)在有嗎?
稅法1里說(shuō)除個(gè)體工商戶以外的自然人采取一次性收租 的形式取得的租金收入,在對(duì)應(yīng)租賃期內(nèi)平攤,攤后月收入不超過(guò)15免征增值稅。適用于公司租賃辦公場(chǎng)地房東代開發(fā)票時(shí)免征增值稅嗎?為什么去稅務(wù)局代開還是按5%計(jì)算增值稅呢
老師:有個(gè)問(wèn)題,其他個(gè)人采取一次性收取租金的形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期限內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鸩怀^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅。問(wèn)題,要是不是采用一次性收取的,比如一個(gè)月就收1萬(wàn)元的租金,是不是也是不收取增值稅啊?
其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅。 這個(gè)其他個(gè)人指的是哪些人,包括一般納稅人嗎?
【例題·單選題】2022年7月,王某出租一處商鋪,預(yù)收1年含稅租金180萬(wàn)元,王某收取租金應(yīng)繳納增值稅(?。┤f(wàn)元。 A.0 B.2.57 C.8.57 D.9 【正確答案】C 【答案解析】其他個(gè)人采取一次性收取租金的形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的租金收入可在租金對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)15萬(wàn)元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。本題王某不享受此項(xiàng)優(yōu)惠。個(gè)人出租住房,按5%征收率減按1.5%計(jì)算增值稅。本題出租的是商鋪,也不能享受此項(xiàng)優(yōu)惠。 王某應(yīng)納增值稅=180/1.05×5%=8.57(萬(wàn)元)。問(wèn)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)為什么答案不是0
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?