你好,沒有認證抵扣的話,不顯示的
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
老師我在六月份代開的專票作廢了,當時申報6月份的申報表時,系統(tǒng)帶出的附加稅退稅金額是錯誤的(圖1),我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額(圖2),退稅金額在8余份已經(jīng)申請退稅了,現(xiàn)在在申報9月份報表時,本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
你好老師,我7月份收到已經(jīng)開具的未抵扣退回的一月份專票,并開具了紅字發(fā)票,為什么稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候,沒有體現(xiàn)留抵稅額。現(xiàn)在都申報9月份的,還是沒有出現(xiàn) 7.8都是0申報,現(xiàn)在申報9月的,怎么申報才能帶出留抵稅額 是一般納稅人
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會認嗎?淘寶上的稅務(wù)申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數(shù)嗎?這幾月沒開票,所以都是0
但是留抵稅額那里是0,納稅申報時,我是需要填寫退貨金額的負數(shù)嗎?這幾月沒開票,所以都是0 不用寫負數(shù)的
那我申報還是0申報嗎?0申報,留抵稅額為什么沒有出來呀?
這個退稅需要跟專管員確認的