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老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應(yīng)該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實(shí)際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對?

2025-10-21 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 18:14

你好,是的。差異是因?yàn)橛幸粋€月還沒有發(fā)放。

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快賬用戶6031 追問 2025-10-21 18:15

老師,借方金額高于貸方金額,這種情況從何查起?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 18:15

你好,這個估計是發(fā)了去年的部分。

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快賬用戶6031 追問 2025-10-21 18:29

老師,這個差額我是不是理解為: 1部分為2024年計提,在2025年發(fā)放 2部分為2025年9月計提,但是還沒有發(fā)放部分差額

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齊紅老師 解答 2025-10-21 18:30

你好,是啊。你的理解是對的了。

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快賬用戶6031 追問 2025-10-21 18:30

謝謝老師,我先去核對下!謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-21 18:30

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶6031 追問 2025-10-21 19:11

老師,再請教下: 應(yīng)付職工薪酬累計借方-2024年計提在2025年發(fā)放的 應(yīng)付職工薪酬累計貸方-2025年9月計提部分 這樣核對應(yīng)該是平的嗎?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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