你好,是的。差異是因?yàn)橛幸粋€月還沒有發(fā)放。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
零申報的時候那利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫呢
老師,個人所得稅是按實(shí)際發(fā)放了工資以后才申報嗎
這個月報稅截止時間是幾號
老師您好,原本我公司旗下有子公司東陽,現(xiàn)在已經(jīng)全部出售東陽公司。東陽公司之前的總經(jīng)理的社保是母公司繳納的,工資和報個稅是東陽那邊自己弄的。現(xiàn)在股權(quán)也變更了,繼續(xù)幫忙繳納社保有風(fēng)險嗎?謝謝老師
老師,公司沒有車輛。員工用自己的車去出差,公司按公里數(shù)補(bǔ)貼,同時報銷油費(fèi)。油費(fèi)有發(fā)票能稅前扣除,那個補(bǔ)貼怎么弄啊
老師我零申報需要填寫那些表
老師 跨區(qū)域預(yù)繳了所得稅 當(dāng)時做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸銀行存款 后續(xù)還要過所得稅費(fèi)用這個科目嗎?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了10個億,而我這公司注冊資金5000萬,所以我不知道應(yīng)該怎么改報表中的實(shí)收資本成5000萬,會影響哪些數(shù)據(jù)
電商公司,客戶自己到公司店鋪下單,客戶的設(shè)計師有X%傭金,這個錢是對公賬戶轉(zhuǎn)給對方還是怎么樣?
老師,借方金額高于貸方金額,這種情況從何查起?
你好,這個估計是發(fā)了去年的部分。
老師,這個差額我是不是理解為: 1部分為2024年計提,在2025年發(fā)放 2部分為2025年9月計提,但是還沒有發(fā)放部分差額
你好,是啊。你的理解是對的了。
謝謝老師,我先去核對下!謝謝
你好,不用客氣的了。
老師,再請教下: 應(yīng)付職工薪酬累計借方-2024年計提在2025年發(fā)放的 應(yīng)付職工薪酬累計貸方-2025年9月計提部分 這樣核對應(yīng)該是平的嗎?