久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

8月成本票未來的情況下暫估。借:工程施工 貸:應收賬款-暫估。9月成本票來以后,借:-工程施工 貸:-應收賬款-暫估 ,然后按正常的材料入庫,結轉材料到工程施工里,老師,這樣處理正確嗎?

2022-10-13 17:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-13 17:31

對的,是的是這么做的

頭像
快賬用戶7077 追問 2022-10-13 17:32

好的,謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-13 17:35

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
對的,是的是這么做的
2022-10-13
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
?你好 ;? ? ?你如果發(fā)票和你暫估都沒有差異的話;? 你直接做一筆:借? 銀行存款-暫估貸銀行存款就行了。? ? ?不用 去紅沖了在去做一筆??
2021-09-09
同學,你結轉成本應該是借主營業(yè)務成本暫估,貸,工程施工-材料費,而不是沖暫估款。
2022-01-12
您好 收到發(fā)票 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×