你好! 對(duì)的??梢圆挥媒Y(jié)轉(zhuǎn)的

老師好 暫估的成本 分錄是不是 借:工程施工—合同成本—材料 貸:應(yīng)付賬款? 這個(gè)暫估成本月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說(shuō)后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對(duì)嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒(méi)有來(lái),需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過(guò),后來(lái)把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開(kāi)發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過(guò)了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本,會(huì)計(jì)還沒(méi)記賬,可以直接將其備注投資款超過(guò)其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說(shuō)免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開(kāi)發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬


是不是發(fā)票來(lái)了 才能結(jié)轉(zhuǎn)?
如果開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入了,暫估成本也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的